中共365bet线上2014年部门决算公开
发布日期:2015-08-27 浏览次数: 次 字体:[ ]

一、中共365bet线上概况

(一)主要职能

     1、负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针政策,抓好老干部政治、生活待遇的落实。

2、指导全市老干部工作,研究制定老干部管理服务工作的有关地方性政策规定;协调有关部门和社会各方面的力量共同做好老干部工作。

3、做好老干部思想政治工作,协同有关部门抓好老干部党支部建设;组织市直离休干部和机关事业单位副处级以上退休干部参加理论学习、有关会议和重要政治活动;指导老干部在两个文明建设中发挥作用。

4、负责老干部工作的调查研究,探索在社会主义市场经济条件下做好老干部工作的新办法、新途径;协调新闻单位宣传老干部先进人物和先进事迹,宣传党的老干部政策。

5、指导全市老干部活动中心和老年大学的工作,组织老干部开展科学、健康的文化健身活动;办好台州市老干部活动中心和台州市老年大学。

6、协助市委、市政府走访慰问地厅级二项待遇以上离休干部和地厅级退休干部;协同有关单位做好老干部的医疗保健工作;协助处理离休干部、县处级以上退休干部的丧事等有关事宜。

7、贯彻落实离退休干部异地安置政策,协调处理异地安置离退休干部政治、生活待遇落实中存在的问题。

8、承担上级交办的有关老干部工作的其他任务。

内设机构:1、办公室;2、离休干部管理服务处;3、退休干部管理服务处;4、老干部活动中心;5、老年大学。 

 

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,中共365bet线上部门决算包括:本级决算

二、中共365bet线上2014年部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

中共365bet线上2014年本年收入合计1175.96万元,其中:财政拨款收入1101.77万元、其他收入74.19万元。

(二)支出决算总体情况

    中共365bet线上2014年本年支出合计 1130.85万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务770.52万元、文化体育与传媒10.21万元、社会保障与就业108.34万元、医疗卫生24.83万元、住房保障支出34.83万元、其他支出182.12万元。

    2.按支出用途分类,包括人员支出540.79万元,日常公用支出79.97万元,项目支出510.09万元。

2014年结转下年296.63万元(含决算结余分配)。

(三)财政拨款支出决算情况

2014年部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1201(类)36(款)01(项)行政运行378.07万元,主要用于行政及参公人员工资及公用支出。

2201(类)36(款)02(项)一般行政管理事务199.56万元,主要用于老干部活动中心运行、老干部特困基金、老干部管理活动经费、老干部各类活动费、老年大学教育经费等。

3201(类)36(款)50(项)事业运行73.29万元,主要用于事业人员工资及公用支出。
    4
201(类)36(款)99(项)其他共产党事务112.28万元,主要用于老干部活动中心运行、老干部管理活动经费、老干部各类活动费等。

5207(类)03(款)08(项)群众体育事务10.21

元,主要用于老干部文体活动及棋牌等比赛。

6208(类)05(款)04(项)未归口管理的行政单位离退休108.34万元,主要用于离退休人员工资等。

7201(类)00(款)501-502(项)行政与事业单位医疗24.83万元,主要用于在职人员与离退休人员缴纳医疗保险等

8221(类)02(款)01(项)住房公积金34.83万元,主要用于在职人员住房公积金补贴。

(四)2014年公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)经费:根据省、市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2014年因公出国(境)费支出 0   万元,比上年下降(增长)0 %

    2.公务接待费:2014年公务接待费支出3.90万元,比上年下降68%。主要用于接待省市地工作交流及老干部各类活动、比赛等支出。

3.公务用车购置及运行费:2014年公务用车购置及运行费支出6.04万元,比上年下降(增长)80%。其中,公务用车购置支出 0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0 辆公务用车;公务用车运行费支出 6.04万元,主要用于局公务用车、老干部各类会议、培训等用车。开支公共预算财政拨款的 0辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

    三、名词解释

(具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金: 教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.XX(类)XX(款)XX(项):指……(各部门公开涉及的支出科目,参照2014年政府收支分类科目说明)

12. XX(类)XX(款)XX(项):指……(各部门公开涉及的支出科目,参照2014年政府收支分类科目说明)

 2:部门决算公开表式                                                                                           

2014年部门收支决算总表      

                                                                                                         公开01                                   

部门名称:中共365bet线上

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1101.77 

一、一般公共服务

770.52

 

 

二、文化体育与传媒

10.21

二、专户资金

 

二、社会保障和就业   

108.34 

三、事业收入(不含专户资金)

 

三、医疗卫生   

24.83 

四、事业单位经营收入

 

四、住房保障支出   

34.83 

五、其他收入

74.19 

五、其他支出

182.12 

 

 

  

 

 

 

     

 

 

 

    

 

 

 

 

 

本年收入合计

1175.96 

本年支出合计

1130.85 

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

296.63 

上年结转

251.52 

 

 

 

 

 

 

     

1427.48 

     

1427.48 

填表说明:收入决算数,根据决算报表中财决01表第2栏相关数据填列,上年结转根据财决01表第2栏第26行填列;支出项目名称根据财决04表的科目名称填写,支出决算数根据决算报表里财决04表第1栏填列,结转下年根据财决01表第6栏第89行填列。

           

 

2:部门决算公开表式

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年部门财政拨款支出决算表

                                                                                                               公开02

 

 

 

部门名称:中共365bet线上

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

941.40

619.35

322.05

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

763.2

451.36

311.84

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

763.2

451.36

311.84

 

 

 

 

2013601

行政运行

378.07

378.07

 

 

 

 

 

2013602

一般行政管理事务

199.57

 

199.57

 

 

 

 

2013650

事业运行

73.29

73.29

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

10.21

 

10.21

 

 

 

 

20703

体育

10.21

 

10.21

 

 

 

 

2070308

群众体育

10.21

 

10.21

 

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

112.28

 

112.28

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

108.34

108.34

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

108.34

108.34

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的离退休

108.34

108.34

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

24.83

24.83

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

24.83

24.83

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

22.05

22.05

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

2.78

2.78

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

34.83

34.83

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

34.83

34.83

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

34.83

34.83

 

 

 

 

填写说明:1.本表包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.科目细化至支出功能分类的项级科目,科目编码和科目名称严格与决算报表一致。

3.公共预算财政拨款,根据财决07表填写,基本支出根据财决07表10栏填列,项目支出根据财决07表13栏填列。

合计数根据财决07表第9列填写。

4.政府性基金预算财政拨款,根据财决09表填写,基本支出根据财决09表10栏填写,项目支出根据财决09表13栏填列。

合计数根据财决09表第9列填写.

 
               

 


2:部门决算公开表式

 

 

2014年公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                        公开03

部门名称:

单位:万元

 

2014年决算数

 

9.94

1.因公出国(境)费

0

2.公务接待费

3.90

3.公务用车购置及运行费

6.04

    其中:公务用车购置费

 

          公务用车运行费

6.04

填表说明:本表根据决算报表中财决附06表填写。



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